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        365bet手机投注网址_365bet.com游戏奖金_beat365官方入口素描网人民检察院2019年部门预算公开说明

        时间:2019-02-08 来源:  作者: 点击数:

        按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

        一、部门职责

        (一)对中共365bet手机投注网址_365bet.com游戏奖金_beat365官方入口素描网委和365bet手机投注网址_365bet.com游戏奖金_beat365官方入口素描网人民代表大会及其常务委员会及定西市人民检察院负责并报告工作,接受县委和定西市人民检察院的领导,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

        (二)对刑事案件依法审查,决定批准逮捕和不批准逮捕,审查起诉和不起诉;同时进行立案监督、侦查监督、审判监督和执行监督;积极参与依法治理和社会治安综合治理;

        (三)对民事、行政诉讼和经济审判进行法律监督,受理公民举报、控告和申诉;

        (四)对人民法院已发生法律效力,确有错误的判决和裁定,依法提出抗诉;

        (五)完善检察制度,加强队伍建设,依法管理队伍;

        (六)开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作,提出司法建议;

        (七)对看守所管理活动是否合法、实行监督;

        (八)负责完成其他应由县人民检察院承办的事项;

        二、机构设置

        (一)机关内设机构

        内设办公室、公诉科、侦监科、技术科、民行科、刑执局、政工科、控申科、法警队等13个部门。

        (二)参照公务员法管理单位

        无参照公务员管理单位

        (三)直属事业单位

        无直属事业单位

        三、部门收支总体情况

        按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

        (一)收入预算

        2019年预算收入 1053.41 万元,比2018年预算增加299.3万元,增长40%,增长的主要原因是:一、2019年本单位人均公用经费提高;二、2019年项目支出、聘用制书记员经费、公车改革补贴等费用纳入省级部门预算;三、填报预算系统时将实施项目的207万元填入上级补助收入,与财政拨款重复计算。包括:一般公共预算收入 846.41万元,上级补助收入207万元。

        (二)支出预算

        2019年支出预算1053.41万元,比2018年预算增加299.3万元,增长40%,增长的主要原因是:一、人员增加、14名聘用制书记员加大公用经费的支出;二、人员正常晋升工资、绩效增长机制,使得相应经费增加,三、公车改革纳入省财政预算增加相应支出。包括:

        1.一般公共服务支出942.43 万元。

        2.卫生健康支出 27.94万元。

        3.住房保障支出 30.47 万元。

        4.社会保障和就业支出52.57万元。

        四、一般公共预算情况

        2019年一般公共预算支出846.41 万元,具体安排情况如下:

        (一)基本支出

        2019年基本支出 661.41万元,比2018年预算增加92.58万元,增长16%,增长的主要原因是:一、人员增加、14名聘用制书记员加大公用经费和工资福利支出;二、人员正常晋升工资、绩效增长机制,使得相应经费增加,三、公车改革纳入省财政预算增加相应支出。

        (二)项目支出

        2019年一般公共预算拨款项目支出预算 185 万元,比2018年预算增加185万元,增长100%,增长的主要原因是:项目支出于2019年首次纳入省级财政预算。

        1.保障运转经费9个,主要是:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

        2.其他项目3个,主要是:一、设备购买:采购无人机、高倍望远镜等专用设备、音响设备;二、大型修缮:办公楼保温层维护。三、基础设施建设:建设电子检务工程、史院陈列室等。

        五、部门一般性支出情况

        (一)因公出国(境)费用 0 万元,比2018年预算增加0万元,增长 0 %,增长的主要原因是:2018年、2019年预算未安排此机关运行经费。

        (二)公务接待费1.8 万元,比2018年预算减少0.06万元,下降3%,下降的主要原因是:落实例行节约有关规定,切实履行接待标准,严格把关公务接待支出。2019年公务接待批次25次左右,总人数200左右。

        (三)公务用车购置及运行维护费 16 万元(其中:公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费 16 万元),比2018年预算增加9.8万元,增长158%,增长的主要原因是:公用经费标准提高。

        (四)培训费 4.72 万元,比2018年预算增加4.72万元,增长100%,增长的主要原因是:2018年预算未安排此机关运行经费。

        (五)会议费 0 万元,比2018年预算增加0万元,增长0 %,增长的主要原因是:2018年、2019年预算未安排机关运行经费。

        六、其他重要事项情况说明

        (一)政府性基金预算支出情况

        2019年预算,无政府性基金预算支出

        (二)非税收入情况

        (三)政府采购情况

        2019年政府采购预算总额90万元,其中:政府采购货物预算90万元。

        (四)国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为 2176 万元。其中:办公用房 6090.8 平方米,价值 1619.76万元。部门及所属预算单位共有公务4辆,价值 106.78 万元。单价20万元以上的设备价值87万元。

        (五)部门绩效评价进展情况

        七、名词解释

        财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

        国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

        公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

        社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

        医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

        住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出。

        转移性支出:反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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